• 集團審計部召開內部審計知識宣講會

    來源:審計部 日期:2022-03-11 09:06:55
           在國家對國有資產監管力度日益加大、對內部審計工作愈加重視的情況下,為加強集團員工對內部審計的認識,提高內部審計意識,推動內部審計工作更好服務集團發展大局,3月4日,集團審計部舉辦“博覽講堂第二期——內部審計淺探”宣講會。集團黨委委員、紀委書記潘文虹出席宣講會并作講話,集團公司各部門、公司負責人及相關業務人員參加。
     
           潘文虹指出,集團審計部成立適逢其時,要借此契機提高集團員工對開展內部審計重要性、緊迫性、必要性的認識,確保內部審計有效發揮職能,促進集團高質量發展。
     
           潘文虹強調,集團全體員工在規范執行財經制度的同時,要增強風險管理意識,算經濟賬、政治賬、長遠賬,要把所學所獲運用到企業日常經營活動中去,立足本職崗位,把成本管控和風險控制結合,落實到每個工作環節,嚴謹、細致、高效地做好管理,向管理要效益。
     
           會上,集團審計部負責人作了題為《內部審計淺探》的審計知識宣講,通過對內外部審計環境、“內部審計”的定義、內部審計行業標準及相關政策法規、內部審計機構的設置和職責、內部審計工作如何開展及和業務部門關系等內容的講解,有效地提高了集團員工對內部審計工作的認識和理解,為內部審計工作的開展打下良好的基礎。
     
           此次宣講內容豐富、條理清晰,專業知識講解深入淺出。參會人員表示,會后將進一步消化吸收,在部門和公司內部進行傳達學習,為集團事業健康發展保駕護航!
     
    宣講會現場
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